审计

  • X市农村财务审计调研报告

    X市农村财务审计调研报告    随着农村经济的飞速发展,与之相适应,农村财务审计工作尤为重要。通过农村财务审计,有利于揭露农村财务管理中存在的问题,强化农村财务公开制度的落实,提高…

    2024年7月22日
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  • 市农村财务审计调研报告

    市农村财务审计调研报告    随着农村经济的飞速发展,与之相适应,农村财务审计工作尤为重要。通过农村财务审计,有利于揭露农村财务管理中存在的问题,强化农村财务公开制度的落实,提高财…

    2024年7月22日
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  • 纪检人对审计和纪检监察工作的思考

    一个资深纪检人对审计和纪检监察工作的思考    审计机关作为政府专司经济监督的重要机关,具有反腐倡廉的法定职责,并在反腐倡廉建设中担负重要责任。    实践证明,审计机构通过审计发…

    2024年7月9日
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  • 审计访谈、纪检监察谈话的10个不同

    审计访谈、纪检监察谈话:10个显著不同    访谈、谈话,从字面意义上看,并没有多大区别,但是对应到审计访谈、纪检监察访谈上来,则区别明显。在实务工作中,部分审计人员对于审计访谈存…

    2024年7月9日
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  • 内部审计制度,内部审计制度的作用与意义

    1 制度的意义与背景内部审计制度是指政府机关内部建立的一套体系和规范,用于监督、评价和改进机关内部运行情况的一种管理制度。随着社会经济的发展和政府机关的功能越来越复杂,建立健全内部…

    2024年7月7日
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  • 如来写作网客服微信:3231169,获取1000G公文写作资料库
  • 市教育系统2024年内部审计工作计划

    市教育系统2024年内部审计工作计划     为进一步加强学校财务管理,规范学校财务行为,提高教育经费使用效益,强化对学校各方面内部管理的监督,落实党风廉政建设责任制,促进学校管理…

    2024年7月1日
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  • 区卫健系统2024年度内部审计工作计划

    区卫健系统2024年度内部审计工作计划     一、总体目标    内部审计要永葆“审计卫士”初心,切实增强政治责任感、历史使命感,依法全面履行内部审计职责;要保有“经济卫士”本色…

    2024年7月1日
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  • 2024年普法依法治理工作计划

    2024年普法依法治理工作计划     为全面贯彻落实“八五”普法规划,持续推进普法依法治理工作,根据省审计厅及州司法局相关要求,结合本局实际,现制定《2024年普法依法治理工作计…

    2024年7月1日
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  • 学习全国审计工作会议精神心得体会(发言)

    学习全国审计工作会议精神心得体会    2024年1月11日,全国审计工作会议在京召开,X审计长从三个方面向全国审计机关作了一份高质量工作报告,一是系统总结了2023年审计工作;二…

    2024年6月27日
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  • 在审计整改工作会议上的讲话

    在审计整改工作会议上的讲话    同志们:    这次会议是经领导同意召开的,主要任务是深入贯彻落实政府审计整改联席会议精神,扎实做好机关审计整改工作。刚才,传达了传达了政府审计整…

    2024年6月27日
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  • 调研文章:关于内部审计工作的探讨

    调研文章:关于内部审计工作的探讨    内部审计是加强队伍自我监督、防治腐败的一把关键利器。加强内部审计、强化执纪监督,对营造廉洁风气、纯洁干净机体至关重要。而当前内部审计工作机制…

    2024年6月23日
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  • 电力工程造价审计难点及对策

    电力工程造价审计难点及对策    目前电力工程审计的难度较大,对于审计人员的专业素质要求很高,尤其是在电力工程施工发生变动时,需要考虑工程的实际情况,及时对其进行工程造价审计。本文…

    2024年6月23日
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  • 关于进一步提升国有企业内部审计工作的思考与建议

    关于进一步提升国有企业内部审计工作的思考与建议    党的十八大以来,以***同志为核心的党中央站在新时代新征程党和国家事业发展全局的战略高度,重视发挥审计在党和国家监督体系中的重…

    2024年6月23日
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  • 关于完善特色的大数据审计体系的调研报告

    关于完善特色的大数据审计体系的调研报告    当前我市大数据审计工作已经启动,但无论是对照审计署规划还是先进地区还有较大差距。建议对标先进、对症下药,尽快完善*特色的大数据审计体系…

    2024年6月23日
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  • 集团内部审计存在的问题及对策

    集团内部审计存在的问题及对策    集团内部审计工作需要领导在管理过程中,坚持以风险为导向,将具有普遍性和倾向性的财务问题作为审计的主要切入点,以各种审计项目的有效开展来为集团营造…

    2024年6月23日
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  • 公立医院内部审计的若干思考(调研报告)

    关于公立医院内部审计的若干思考    当前,公立医院的综合医疗改革正在持续深入推进,公立医院内部审计部门是医院规范经济活动、强化内部控制、防范运行风险的重要部门。若想要提升公立医院…

    2024年6月23日
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  • 浅谈社会审计核查工作亟待解决的几点问题

    浅谈社会审计核查工作亟待解决的几点问题    新修订《中华人民共和国审计法》明确规定,“社会审计机构审计的单位依法属于被审计单位的,审计机关按照国务院的规定,有权对该社会审计机构出…

    2024年6月23日
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  • 审计局2024年上半年工作总结及下半年工作计划

    审计局2024年上半年工作总结及下半年工作计划    2024年以来,审计部门坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议、中央审计委员会…

    2024年6月14日
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  • 加强审计质量控制的探索与思考(调研报告)

    关于加强审计质量控制的探索与思考    审计质量是审计工作的生命线,加强审计业务质量控制,筑牢审计质量控制体系,是依法履行审计监督职责、高效发挥审计监督作用的基础。    一、当前…

    2024年6月2日
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  • 在审计工作会议上的讲话

    在审计工作会议上的讲话    刚才,审计处总结了近一个时期审计工作取得的成绩,并就进一步抓好新年度各项重点工作任务进行了安排部署。可以说,在新的一年里,审计工作能有条不紊的扎实开展…

    2024年5月31日
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