审计

  • 在全市审计工作会议上的讲话

    在全市审计工作会议上的讲话 同志们:   刚才,我们收听收看了*2023 年全市审计工作电视电话会议,*市委常委、副市长*传达了有关精神,*审计局报告了全市审计工作情况和下一步工作…

    2023年7月3日
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  • 2023年上半年工作总结及下半年工作计划汇编(7篇)

    2023年上半年工作总结及下半年工作计划汇编(7篇) 目录     1.2023年上半年工作总结和下步工作计划 2    2.市生态环境局高新区分局2023年上半年工作总结及下半年…

    2023年6月26日
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  • 2023年上半年工作总结及下半年工作计划

    2023年上半年工作总结及下半年工作计划(审计局)    今年以来,区审计局在区委、区政府的坚强领导下,坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻落实党的XX大精神…

    2023年6月26日
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  • 工作经验材料:强化审计结果运用严防干部“带病提拔”

    经验材料:强化审计结果运用严防干部“带病提拔”    为进一步健全完善领导干部监督管理机制,坚持用制度管人管事,充分发挥审计监督“治已病”“防未病”作用,解决领导干部规范用权、“新…

    2023年6月26日
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  • 主题教育心得体会 (2)

    主题教育心得体会    在全党深入开展学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育,是贯彻落实党的XX大精神的重大举措,对于统一全党思想、解决党内存在的突出问题、始终保持党同人…

    2023年6月26日
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  • 建设堪当重任的审计干部队伍

    建设堪当重任的审计干部队伍   干部队伍是党的事业的中坚力量,建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍是确保后继有人、推进民族复兴的战略之举。全面贯彻落实党的二十大精神,发挥审计在党和…

    2023年6月15日
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  • 审计问题定性11类常见错误

    审计问题定性11类常见错误    绩效审计是世界审计的主流,是我国政府审计的发展方向。大力推进绩效审计,需要研究绩效审计的方法。着力构建绩效审计评价及方法体系,认真研究、不断摸索和…

    2023年6月15日
    101
  • 公司审计整改管理办法

    审计整改管理办法    1总则    1.1目的    为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,制定本办法。    …

    2023年6月14日
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  • 如来写作网客服微信:3231169,获取1000G公文写作资料库
  • 市审计委员会第一次会议讲话

    X市审计委员会第一次会议讲话    同志们:    今天,我们召开市委审计委员会第一次会议,主要是传达学习中央和省、市委审计委员会第一次会议精神,讨论审定相关文件,听取审计工作报告…

    2023年6月14日
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  • 国企内审架构与模式

    企业集团内审架构与模式    内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的影响。企业集团内部审计模式的设计包括设…

    2023年6月10日
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  • 审计问题定性11类常见错误

    审计问题定性11类常见错误    绩效审计是世界审计的主流,是我国政府审计的发展方向。大力推进绩效审计,需要研究绩效审计的方法。着力构建绩效审计评价及方法体系,认真研究、不断摸索和…

    2023年6月10日
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  • 国企审计整改管理办法

    审计整改管理办法    1总则    1.1目的    为进一步深化审计成果运用,规范公司系统审计整改工作,提高整改工作质量和效果,形成以整改促管理的良性循环,制定本办法。    …

    2023年6月10日
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  • X市审计委员会第一次会议讲话

    X市审计委员会第一次会议讲话        同志们:今天,我们召开市委审计委员会第一次会议,主要是传达学习中央和省、市委审计委员会第一次会议精神,讨论审定相关文件,听取审计工作报告…

    2023年6月10日
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  • 关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议

    关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议  新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位…

    2023年6月10日
    117
  • 在局党组理论中心组专题学习会上的研讨交流发言材料

    在局党组理论中心组专题学习会上的研讨交流发言材料 同志们: xxx新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义,实现了马克思主义中国化新的飞跃。深入开展学习…

    2023年6月10日
    117
  • XX企业集团内部审计模式的设计

    XX企业集团内部审计模式的设计  内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的影响。企业集团内部审计模式的设计包…

    2023年6月10日
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  • 关于xx同志任职试用期现实表现报告汇编(3篇)

    关于xx同志任职试用期现实表现报告汇编(3篇) 目录    1.关于xx同志任职试用期现实表现情况报告 2    2.关于xx同志任职试用期现实表现情况报告 4    3.关于xx…

    2023年6月10日
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  • 浅谈如何撰写专项审计调查报告

    浅谈如何撰写专项审计调查报告  一、专项审计调查报告的内容和结构   专项审计调查报告应包括调查依据、实施的基本情况、被调查事项的基本情况及总体评价、调查发现的主要问题、原因分析以…

    2023年6月10日
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  • 审计风控必须重视的十大要点!

    审计风控必须重视的十大要点!    审计风险是指对含有重大不实事项的财务报表产生错误判断的可能性。审计风险由内在风险、控制风险和检查风险组成。当然内在风险、控制风险由被审计单位自身…

    2023年6月8日
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  • 审计意见书怎么写?

    审计意见书怎么写?    审计意见是审计机关实施审计之后,对被审计单位作出的评价和建议。一般而言,企业单位在审计实务中多以审计报告直接体现了具体审计意见,另行单独出具正式审计意见书…

    2023年6月8日
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