内审

  • X县审计局2023年内部审计工作总结

    X县审计局2023年内部审计工作总结     2023年,县审计局认真履行内部审计工作的指导和监督职责,努力探索新形势下内审工作的新路子,进一步促进部门单位健全内部约束机制,完善内…

    2024年7月22日
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  • 区卫健系统2024年度内部审计工作计划

    区卫健系统2024年度内部审计工作计划     一、总体目标    内部审计要永葆“审计卫士”初心,切实增强政治责任感、历史使命感,依法全面履行内部审计职责;要保有“经济卫士”本色…

    2024年7月1日
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  • 浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督

    浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督    浅谈如何加强内部审计工作业务指导和监督    内部审计是审计监督体系的重要组成部分,是各级政府加强管理、防范风险的源头性、基础性工作,…

    2024年6月23日
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  • 银行:强化内部审计监督职能保障信贷安全运行

    强化内部审计监督职能保障信贷安全运行    随着农村信用社改革的逐步深入,业务经营种类的多元化,服务手段的最新讲话系列,传统的内部审计格局受到前所未有的挑战。新形势下的信用社内部审…

    2024年5月23日
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  • 如来写作网客服微信:3231169,获取1000G公文写作资料库
  • 国有企业内部审计监督方面的问题及建议

    国有企业内部审计监督方面的问题及建议    新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监…

    2024年5月23日
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  • 税务督察内审工作思路

    税务督察内审工作思路 税务督察是促进税法执行的一项非常重要的工作。督察和内审是税务局进行监督管理的两种方式,督察主要是对外监督,内审主要是对内监督。税务督察内审工作则是相辅相成的,…

    2023年7月24日
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  • 关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议

    关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议  新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位…

    2023年6月10日
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  • (12篇)关于内控合规工作总结

    关于内控合规工作总结(12篇)内控合规工作总结 第一篇通过今年“合规管理年”全行开展的一系列内控与合规制度的学习教育活动,我深知内控合规涉及全行各条线、各部门,覆盖全行的每一个环节…

    2023年3月20日
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