区审计局2024年工作总结及2025年计划
一、主要指标完成情况
区审计局深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作、湖南工作的重要讲话和重要指示批示精神,按照中央、省委、市委、区委审计委员会会议部署要求,立足经济监督定位,聚焦主责主业,全年完成审计项目25个,其中上级审计机关联动项目11个,区本级审计项目14个,共查出管理不规范金额79869.65万元,违规金额521.42万元,节约财政资金2591.93万元,指出非金额计量问题125个,提出审计建议47条,向区委、区政府报送的11篇审计专报、2篇风险提示、7篇审计报告、2篇研究型审计建议,均得到区主要领导肯定性批示,以有力有效的审计监督服务保障全区高质量发展大局。
二、获得荣誉情况
获得省审计机关2023年度审计宣传通联工作先进单位,继续保持了“省级文明单位”的荣誉;实施的XX区财政局具体组织2022年度区本级预算执行和决算草案编制情况审计项目报送市局、省厅参评,分别荣获2023年度市审计局优秀审计项目一等奖、2023年度省审计厅优秀审计项目一等奖。
三、重点工作推进情况
1、推动审计工作融合发展
一是落实省委审计委员会关于全省审计工作“一盘棋”的要求,加强与上级审计机关审计项目统筹融合和有机衔接,抽调审计人员参与由省审计厅统一部署、省市县(区)三级联动的专项审计调查5个;市审计局组织的两级联动审计项目6个;派出1人全年参与省委巡视工作。通过融合式、联动审的项目组织方式,实现“一审多项”“一审多果”“一果多用”,不断提升了审计监督整体效能,推动构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。二是在区级层面,加强与各类监督力量的贯通协同,与纪检监察建立重大问题线索移送、查办机制,将审计整改情况纳入了巡察重要内容,积极配合人大做好重点问题整改的跟踪督查,共同推动各类监督协同高效、同题共答、同向发力。
2、强化审计监督,当好经济卫士
一是深化预算执行和财政财务收支审计。紧扣开源节流和提质增效理念,结合预算编制执行、惠民惠农补贴、教育资金使用、营商环境优化、重大政策措施等方面落实情况开展了2023年度区本级预算执行审计。与此同时,采取“1+n”模式,开展了定王台、东湖街道办事处2023年度预算执行情况审计,发现存在专项资金管理使用把关不严、政府采购及工程项目管理不规范等问题,下达审计决定收回财政资金373.92万元,促使被审计单位推动完善制度建设,提升管理水平,兜牢“三保”支出底线,防范经济风险,保障财政平稳运行。二是强化政府投资审计监督力度。结合公建中心工程管理情况专项审计和区财政评审中心评审质量专项审计项目,重点关注了工程建设内部管理及运行情况、项目资金的管理和使用情况、第三方服务单位管理情况,发现建设过程管理不到位、违规支付工程款、违规开展工程采购等问题,查出管理不规范资金约8000万元,挽回经济损失或节约财政资金近200万元。针对项目建设过程中土方管理的违规行为,工程类货物、服务采购的突出问题,向区委审计委员会提交专报2篇,提出了落实项目建设单位管理责任、完善项目主管部门内部控制、加强建设项目合同管理方面的研究型审计建议,区领导高度重视,要求相关部门针对审计提出问题,举一反三,逐一整改到位,发挥了审计在区建设领域的监督和指导作用。三是围绕权力运行和责任落实开展经济责任审计。根据组织部要求,对事业单位拟调任的易幸、李小平、李雄文、刘胜、尹振声、周德亮6名同志组织实施经济责任审计,重点关注了领导干部任职期间落实国家政策、履行岗位责任、单位内控管理、党风廉政建设等方面的情况,查出违规金额123.28万元、管理不规范金额4469.27万元,以专报形式提出建立市场化的国企领导干部薪酬制度、加强食堂及超市结算监管等建议,促进领导干部履职尽责,为区委考核、任免、奖惩被审计领导干部提供重要参考。
3、坚持多措并举,打好审计整改“组合拳”。
一是高位推动,加强调度。扛牢审计整改政治责任,破除“重查轻改”惯性思维,全面落实整改要求,在审计整改上真正做到“动真格”“出实招”“严把关”,形成“区委领导、政府督办、人大监督、部门协作、审计跟踪”的整改机制,促使被审计单位压实整改主体责任,确保整改问题不反弹。区审计局定期在区委常委会上汇报整改情况,对其中产生原因复杂、整改难度较大的问题,提请区领导加强调度,高位推动整改工作,督促被审计单位切实履行好审计整改责任。?二是落实领导批示精神,压实整改主体责任。以梳理区领导2024年以来对“审计专报”“审计报告”“研究性审计建议”的批示内容为契机,加强与
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