在2024年全市审计系统审计质量推进会上的交流发言
尊敬的各位领导,同志们:
为深入贯彻党的二十大“在构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,更好发挥审计监督作用上聚焦发力”的总体要求,**县审计局坚持以改革思维破局开路,统筹整合资源,完善体制机制,优化审计改革发展环境,以改革创新为高质量审计赋能。
强化科学谋划,全方位创造改革环境。流程再造,为改革铺路。从审计委员会的机制运行、创新审计质量等方面,聚焦主责主业,以问题为导向,梳理疏通机制运行和审计项目的难点、痛点,全面优化重构审计委员会相关议事流程、审计委员会成员单位协调沟通机制以及《**县审计局审计整改督查工作规程(试行)》等各类审计业务规则,探索审计闭环管理,为审计的改革发展创造可操作、可持续环境。制度先行,为改革领路。县委审计委员会先后制定《中共**县委审计委员会成员单位协调会议制度》《中共**县委审计委员会成员单位联络员工作制度》《关于构建审计监督贯通协同体系暂行办法》等,积极发挥好统筹协调作用,主动做好审计委员会成员单位的联系联动和沟通交流,牵头落实好县委审计委员会决策部署、议定事项和工作要求。截至目前,已召开县委审计委员会全体会议6次,召开成员单位协商会议5次,协商事项56件。正向激励,为改革提速。制定《**县审计局关于实施“同心建功争先锋”积分激励制度实施方案》,将改革创新、审计科研纳入激励考核,作为年终考核、评先树优、提拔任用的重要依据,充分调动审计干部的积极性、创造性,激发全局人员改革创新的内生动力。
严格贯彻落实,强力度提升改革质效。横向贯通,聚集监督合力。深入推进审计监督贯通协同体系建设集成改革,会同组织部门研判商定经济责任审计计划,会同自然资源局研判商定自然资源审计计划,会同人大部门研判商定重点领域、重大政策落实等项目的审计计划,提升审计项目计划的前瞻性和针对性。联合县纪委开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作,2024年审计移送“蝇贪蚁腐”案件3起,发挥联合监督震慑作用;2023年实施的**县乡镇财政运行情况审计调查中,采取“先巡后审”方式,审计组与巡察组在个别谈话、调阅资料、印证问题、移交线索等方面加强联动,针对重点问题成立联合小组深挖细查、攻坚突破,最终查出6个方面93项问题,移送问题线索7件。深化“三审协同”,创新推进计划协同、项目协同、成果协同等多种嵌入式协同路径。在2023年度预算执行及其他财政收支审计预审工作中,31家内审单位共发现问题156个,揭示了管理中的薄弱环节,促进各单位建立健全自我约束机制。纵向深入,夯实创新成果。建立健全审计查出问题整改长效机制,打造形成县委、县政府、县人大和县纪委监委齐抓共管、环环相扣、首尾闭合的审计整改闭环。推动县委审计委员会办公室出台《**县审计整改约谈办法(试行)》《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的若干措施》等文件,构建审计整改组织领导、工作报告、督促检查、结果运用等全链条工作推进机制。县委将审计发现问题整改情况纳入全县高质量发展综合绩效考核,县委审计委员会办公室持续压实被审计单位整改主体责任,强化主管部门对其管辖行业领域的监督管
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